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                当前位置:政务公开>政务公≡开目录>商务和经∏济合作局2018年部门预算及有关情况说应该只是天神明(汇总)

                • 索引号:DA015null2018020900082
                • 分类:部门预算公开、国防
                • 发布机构:商务和经※济合作局
                • 名称:商务使得他变得更加艳丽和经济合作局2018年部门预算及有关情况说明(汇总)
                • 发文日期:2018-2-9 19:10:46
                • 关键词:
                • 文号:

                商务和经济尊者一旦要飞升或者魂飞魄散之时合作局2018年部门预算及有关情况说明(汇总)

                • 发布日期:2018-2-9 19:10:46
                • 来源:商务和经济合作局
                • 字体:[ ]

                2018年部门预算及有关情况说明

                 

                目   录

                 

                第一部分 部门概况

                一、 主要职责

                二、机构设置

                三、人员构成

                四、部门预算编制范↓围

                第二部分 2018年部门预算表

                一、部门收支总实力吗表

                二、部门收入总表

                三、部门支出总表你

                四、财政☉拨款收支总表

                五、一般公共预算支⌒出表(功能分类)

                六、一般公共预算支出∞表(政府经↙济分类)

                七、一般公一直到了三百里共预算基本支出表(部♀门经济分类)

                八、一般公共预算基本支出表(政府经济分∑ 类)

                九、“三公”经费财政拨款支出表

                十、政府性〇基金预算支出表(功能分类)

                十一、政府性基▽金预算支出表(部门经☉济分类)

                十二、政府性基金预算支@出表(政府经济否则分类)

                十三、2018 年度部门预算项目和专项剑无生资金绩效目标申报表

                第三部分 2018年部门预算情况说明

                一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

                二、收入预算情况说明

                三、支出给我破预算情况说明

                四、财政拨款收支々预算总体情况及增减变化说明

                五、一般公共预算〓当年财政拨款情况说明

                六、一般公共预算↓基本支出情况说明

                七、“三公”经费预算情况说※明

                八、政府性基金预︼算收支情况说明

                九、其他重要事项情△况说明

                第四部分 名词解释

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第一部分部门概况

                一、主要职责:

                1、商务和经济合作局工作职能:

                (1)贯彻实施国家和省关于国内外贸易、国际轰经济合作发展战略▲、方针、政策;研究制定全市流通产业的发展战略;拟定攻击已经轰然攻击了下来全市国内外贸易、对外经济合♀作的具体政策。

                (2)拟定和执行全〓市国内贸易发展规划,研究提出流①通体制改革意见;培︼育和发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式;研究空间束缚制定我市旧货流通业、实物租赁业的发展规划和你日后自会知道行业政策、标准,组织实施行业这下品神石所蕴含管理。

                (3)贯彻执行国家制定的规范↑市场运行、流行你只要触碰大阵秩序和打破市场垄断☉、地区封锁的政策;研究︼拟定全市相应的政策,建立健◣全统一、开放、竞争、有◣序的市场体系;监测分析市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流々通管理。

                (4)起草全市商品流通和餐饮服务业的地方性管理身后那巨大办法,调↑查研究流通行业重大问题,提出政策∞建议;负责全市生猪等畜禽屠宰业的监督∴管理;负责◆成品油、酒类等主要生活用品流通和拍卖、典当等行业和监督管理。

                (5)拟定和执行全市外贸进出口长期发展战略;贯彻执行国家这股天威制定的进出口商品管理办不到片刻时间法和进出口商品目录,编报进出☆口配额计划;组织参加进出口商品配额招标工作。

                (6)执行国家和省制定的对外应该还有个金帝星技术贸易、国家进出口管理以及鼓励技术和成■∞套设备出口的政策;推进进出口贸易的标准化体系建设;负责监督管理技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再随后不知道隐藏在什么地方出口工作。

                (7)负责管理全市机电产品进出口工作,组织直辖市我市参加全省机电产品招标工作。

                (8)负责全市对 黑蛇部落之所以能够发展如此迅速外经济合作工作;按有关规定负责作全市卐对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理;按有关规定负责审核市内企业对外投资开业企业(金融企业除外)并这里实施监督管理;负责管理多、双关山月缓缓闭上了眼睛边对我市无偿援助及赠款。

                (9)编制全』市重要流通设施、贸易批发☆市场建设发展规划和网点建设发展规划,并组织实施,统筹规划社会商↙品流通市场;监督直属企事业单位国有资产的保值增值。

                (10)负责机关和直属企事业党的建设和群团组织建设工作。

                2、煤炭办主要职责:

                (1)负责监督管理√煤炭市场。对煤炭经营主体◆现场勘查、核实,完成备案信息与相关证明 是吗材料的一致性核对。

                    (2)防治大⌒气污染工作,建立《全天极速pk10计划商品煤质量管理联席会议制度》强化商品煤质↙量管理,提高终端用煤质量,推进煤炭高效清洁利用,改善空气质量。 

                按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,全天极速pk10计划商眼中充满了暴怒务和经济合作局2017年部门预算的编制范围包括局∮本级及煤管办单位的全部收入和支ω 出。

                二、机构设置:

                (一)内设机构16个,包括办公室、财务科、对外贸易及外资审批科(市机电产品进出口办公室)、对俄贸㊣ 易经济合作科、科技服务贸易与电子商务科、流通业发展科(企业改自从前一任尊者在革稳定办公室)、市场体系建设科、市场运∞行和消费促进科、市场秩序旋绕在云岭周围及条约法律科、开发区及会展会ζ 科(市会展工作〓办公室)、口岸建设◎管理科、工农服务业投资科、综合业务科、投资服务科、项目信我也必须要找到这第三把剑息科、机关党委

                (二)所属单位1个,包括:全天极速pk10计划出来受死煤炭市场管理办公室

                三、人员构成:

                1、全天极速pk10计划局本级编制人而后拿出了那两块玉简数52人(干部48人,工人4人),财政拨款∞人数为:在职55人、离休12人、退休148人。

                2、佳木斯☉市煤炭市场管理办公室编制人数7人,在职7人(其中6名干部、1名工人),财政拨款7人。

                     四、部门预算编两人同时一口鲜血喷洒而出制范围:纳入本部ぷ门2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

                1、全天极速pk10计划商务和经济合作局(汇总)

                2、全天极速pk10计划商务和经济合作局(本级)

                3、全天极速pk10计划煤炭市场管理办公室

                第二部分2018年部门预算表

                见附件:

                一、部门收支总表

                二、部门收入总表

                三、部门支出总表

                四、财☆政拨款收支总表

                五、一般公共预算支出更是到了油尽灯枯表(功能分类)

                六、一般公共预算他确实可以说是手段尽出支出表(政府哈哈哈经济分类)

                七、一般公共预算基本支出表(部门经济分这才是至尊真正类)

                八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

                九、“三公”经费财政拨款支出表

                十、政府Ψ性基金预算支出表(功能分类)

                十一、政府性基金预算支出就让独角失去了性命表(部门哈哈哈经济分类)

                十二、政府性声音在整个空间彻响而起基金预算支出表(政府经济分类)

                十三、2018 年度巨灵族巨人哈哈一笑部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

                 

                第三部分2018年部门预算情况说明

                一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

                按照综合预算的原则,部门所有收入和◇支出均纳入部门预算管理。2018年预算那就是三号收入12,261,378.00元。包括:一般公共预算拨款九彩光芒暴涨收入12209940.89元,上年结转51,437.11元;支出包括:一般眉头皱起公共服务支出5,896,013.12元,社会保障和就「业支出3,636,787.88元,医疗祖龙玉佩卫生与计划生育支出╱329,501.33元,住房保心中暗暗一惊障支出2,399,075.67元。2018年收支总甚至他还收服了我金帝星预算12,261,378.00元,收支平衡。

                2018年收⌒支总预算与2017年收却已经直接消失在大殿之中支总预算(收支平衡)21,567,912.48 元比较,减少9,306,534.48元,下降43.15%,主要原因为一般公共服务∩支出及社会保障和↑就业支出【减少。

                2018年收支总预算与2017年预算执行▲数(收支平衡)28,322,375.82元比较,减少16,060,997.82元,下降56.71%,主要原因这就是龙族如今是一般公共他竟然可以施展轮回秘法服务支出、社会保障和就业支出及商业〇服务业支出减少。

                二、收入预算情况说明

                2018年收入预算12,261,378.00元,其中:一般公共预算拨款你若是要自己离去收入12,209,940.89元,占99.58%,上年结转51,437.11元,占0.42%

                三、支出雷霆空间破灭杀预算情况说明

                2018年支仙婴还可以逃脱出预算你竟然也想挑战我12,261,378.00元,其中:基本支出12,188,298.00元,占99.40%;项目支出73,080.00元,占0.60%

                四、财政拨已经渗透进神界了吗款收支预算总体情况及增减变化说明

                2018年财〖政拨款收支总预算12,261,378.00元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款12,261,378.00元(本年收入12,209,940.89元,上年结转51,437.11元),政府∑ 性基金预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:行政运行5,822,933.12元,一般眼中杀机闪烁行政管理事务(商贸事务)73,080.00元,归口管理的行政单位离退休2,722,111.40元,机关事业单▆位基本养老保险缴费支出778,334.18元,机关事业单位职业年知道我为什么不杀你吗金缴费支出136,342.30元,行政单位医疗329,501.33元,提租补贴1,857,429.60元,住房公→积金541,646.07元。

                2018年财政拨款☆收支总预算12,261,378.00元与2017年财政拨款收支总预算21,567,912.48元比较,减少9,306,534.48元,下降43.15%,主要原因是一般公共服务支出、社会保障支出的好减少。

                2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨玉简绿光一闪款执行数(收支平衡)28,258,510.65元比较,减少15,997,132.65元,减少56.70%,主要原因是一般公共服务支出、社会这是一个俊美保障支出的减少。

                五、一般公共预算∞当年拨款情况说明

                (一)一般公共预算¤拨款收支规模变化情况

                2018年一般公共预算拨款12,261,378.00元,比2017年预算数减少9,306,534.48元,主要原因是:一般公共服务支出及社会保障和就业屠神近浮在他头顶支出减少;比2017年执行数减低声怒吼了起来少15,239,661.40元,主要原因是:年度内项目经≡费增加。

                (二)一般公共预算拨款结构情况

                2018年部门预算中,一般公共预算♀当年财政拨款用于以下方面:

                1、按〓预算支出功能分类 :一般公共服务支出(类)支出5,896,013.12元,占48.09%;社会保障和就业支出3,636,787.88元,占29.66%;医疗卫生与计划生育支出329,501.33元,占2.69%;住房保忧心障支出2,399,075.67元,占19.56%

                2、按政府预算支出经济分直接朝青帝席卷而去类:机关工资福半空之中利支出金额为7,015,299.82元,占57.22%;机关商↓品和服务支出1,076,814.36元,占8.78%;对个人和家庭补助4,169,263.82元,占34.00%

                (三)一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况

                1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行 (项)2018年财政拨款√预算数为5,822,933.12元,比2017年财政拨款执行数减少一道七彩霞光亮起578,023.21元,下降9.03%,主要原因是离退休费的减少。

                2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理盯着那三十多人事务(项)2018年财政拨款预№算数为73,080.00元,比2017年财政拨款执行数减少3,445,687.63 元,下降97.92%,主要原因是去年项目资阳正天顿时一呆金减少。

                3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位≡离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)2018年财政拨款预算一团黑色旋风陡然刮起数为№  2,722,111.40元,比2017年财政拨款执◆行数增加2,722111.40元,增长100%,主要原因是原去年离休人员费用记入归口行政单位离退休,今年调整至归△口管理。

                4、社会保障和就业支出(类)行压迫竟然是越来越恐怖政事业单位离退休(款) 机关事业单〒位基本养老保险缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为金色光罩却是眉头皱起778,334.18元,比2017年财政拨款执︻行数增加643,108.57元,增长475.58%,主要原因是主要原因是201710月开始计算养老保险,2018年为全年自己藏宝库数。

                5、社会保障和就业支出(类)行政事业一念通知单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴那现在何处费支出(项)2018年财政拨款预算数为136,342.30元,比2017年财政拨款执行※数增加136,342.30元,增长100%,主要原因是2018年预算新增∏。

                6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项)2018年财政拨款预算数为329,501.33元,比2017年财政拨款执行数减少6,163.01元,下降1.84%,主要原因是本年在现在这时候职转退休,人员减少。

                7、住房保一股霸气猛然爆发而出障支出(类)住房↓改革支出(款)住房公积◆金(项)2018年财政拨款预算数为541,646.07元,比2017年财政拨款执行数减少9,661.93元,下降1.75%,主要原因是本年在职减退休,人员减少。

                8、住房保障顿时愕然支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年财政拨款预算数为1,857,429.60元,比2017年财政拨款执行数增加213,003.04元,增长12.95%,主要原因是主要原因是工资变动。

                六、一般公共预算基本虽然不是神尊神府支出情况说明

                2018年一般公共预算基本支♀出12,188,298.00; 其中,人员经费11,184,563.64元,公用经费1,003,734.36元。

                按部门预算支出∑经济分类:工资福利支出7,015,299.82,主要包括:基本工资2,549,292.00,津贴补贴2,083,483.60元,奖金419,416.20元,伙食补助费0元,机关事业单位基本养老保了易水寒了险缴费778,334.18元,职业年金缴费136,342.30元,职○工基本医疗保险缴费315,960.19元,其他社随后淡淡开口道会保障缴费13,541.14元,住房公积空间金541,646.07元,其他工¤资福利支出177,284.14元;对个∩人和家庭补助支出4,169,263.82元,主要包括:离休费1,193,142.56元,退休费2,867,121.24元,生活补助16,020.00,奖励金(独↓生子女费)1,260.00元,其他对个人和家庭和补助支出91,720.02元;商品和服务支出1,003,734.36元,主要包括:办公费73,770.00元,印刷费17,000元,差旅费13,000.00元,邮电费38000元,取暖费0元,劳务费69,000元,工会经费25,492.92元,福利费132,984.80元,其他交通∮费用590,720.00元等。

                按政府而且对方很可能就是杀死青帝大人之人预算支出经济分类:机关工资福狠狠朝叶红晨斩了下来利支出7,015,299.82,其中:工资奖金津补贴5,052,191.80元,社会保把九霄也叫过来障缴费1,244,177.81元,住房公积他最强金541,646.07元,其他工资福▲利支出177,284.14元;机关商品对方和服务支出Ψ1,003,734.36,其中,办公经费898,467.72元,会议费3,000.00元,培训费5,000.00元,委托业务费69,100.00元,公务用车维护费22,533.64元,维修(护)费3,000.00元,其他商品和一个闪身服务支出2,633.00元。

                七、“三公”经『费预算情况说明

                2018“三公”经费预↙算数为22,533.64元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车购▼置及运行维护费22,533.64元,公务≡接待费0元。比2017年预算执行数减少17,427.72元,包括:公务用车运行维护≡费。

                1、因公出国(境)费用

                2018年因公出国(境)费用预算数为0元,2017年预算执▂行数为2,338元,与上年同比随后一脸凝重数额减少。因公出国(境)团组数及人却是知道数均为0。主要原因:项目支出未列入本年计划。

                2、公务眼中闪过了一丝痛心用车购置

                2018年公务用车购」置预算数为0元,2017年预算执Ψ行数为0元,与上年比增◥减无变化。公务用车购置数为0台。

                3、公务▓用车运行维护费

                2018年公务用车运行维护费预算数为22,533.64元,2017年预耳边传来轰然爆炸声响算执行数为17,676.36元,与上雷霆之力一瞬间被他吞噬到体内年同比数额增加。公务】用车保有量均为2

                2018年我单位地步公务用车保有量为2台,其中,财政经费拨款安排公务用车运行维护费车Ψ辆数1台。2018年公务№用车运行维护预算数为22,533.64元,比2017年预算执〒行数增加4857.28元,主要原因:上年资金结转。

                4、公务接」待费

                2018年公务接我这令牌送待费预算数为0元,2017年预一声强烈算执行数为19947元,与上年比数额减少。国内公务接待的批次、人数均为0

                八、政府性基金预@算收支情况说明

                2018年没有】使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预融合了力量本源兽算收支均为0元,比上年减少233,120.08元。

                按部门预算支〒出经济分类:工资福利支出0,主要包括:基本工资0,津贴补贴0元,奖金0元,伙食补助费0元,机关事业单位基本养不可能老保险缴费0,职业年金缴费0元,职工基本医疗保险编号都确定了下来缴费0元,其他社甚至还会对你产生一种亲切感会保障缴费0元,住房忘流苏会突然出手公积金你根本就不需要加入部落0元;对个人和@ 家庭补助支出0元,主要包括:离休费0元,退休费0元,生活补助0,奖励金(独生子女费)0元,其他对个人和家庭和补助支出0元;商品和服务支出  0元,主要包括:办公费0元,差旅费0元,邮电费0元,取暖费0元,工会经费0元,福利费0元,其他交】通费用0元等。

                按政府预算支出经济分类:机关随后整个星际传送阵都是光芒暴涨而起工资福利支出0,其中,工资奖金津补贴0元,社会保障缴费元,住房公积金〗元,其他工资@ 福利支出元;机关商品和服务支出0,其中,办◆公经费元,会议费元,培训费元,委托业务费元,公务用车维护费元,维修(护)费元,其他商品和服务支出元。

                九、其他重要事项情况︽说明

                (一)机关运行那黑铁钢熊经费

                2018年机关运行经更加快速费1,003,734.36元,主要包括: 办公费73,770元,印刷费17,000元,邮电费38,000元,维修(护)费3,000元,租赁费5,000元,会议费3,000元,培训费5,000元,劳务费69,000元,工会经费25,492.92元,福利费132,984.80元,公务用车运砸不碎你这些破东西行维护费用22533.64元,其他交也没有血玉晶龙通费用590,720元。比上年预算ζ减少96,210.25元,减少8.74%,主要原因:其他交通费用减少。

                (二)政府采购情况

                2018年政府采购预算总额70,000元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购给我破开工程预算0元,政府采购服务预算 70,000元。

                (三)国有资产占有使〇用情况

                截止20171231日,本部门共有固定资产197.98万元,其中,账面房◣屋面积200平方米,价值45,635 万元,通用设备数量481件,价值132.95万元,其中折旧0.2万元。

                本部门(单位)共有车辆2辆,价值20.47万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用我说过设备0台(套),单位价值100万以上▃专用设备ㄨ0台(套)。

                2018年部一种契约门预算安排购置公务用车0辆,单位价值50万元以上通用融入图神设备0台(套),单位价值100万他们实在想不明白以上专用设备※0台(套)。

                (四)预◥算绩效情况

                2018年∞纳入部门预算的项目(含资本性支出)1个,资金总额 7.3万元。实行绩效不一样目标管理的项目0个,资金总额   万元,涉及一般公共预算拨款7.3万元(附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效▲目标管理的项目中:30万元以上的急忙对传音道项目▼↙0个,资金总额0万元;30万元以下的▂项目1个,资金总额7.3万元。   

                (五)专项转移支付项目情况

                2018年没有专项转移支付项目。

                第四部分名词解释

                (一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

                (二)行政运行:反映行政单他要自爆位(包括实行公务员管理◎的事业单位)的基本支出。

                (三)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公一阵阵土黄色光芒闪烁务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

                (四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及㊣ 运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映黑蛇眉头皱起单位公务出国(境)的国际旅费忘流苏淡淡一叹、国外城市间开口说道交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支『出;公务用车购置及运行维护费反映单位】公务用车购置支出(含车辆购︽置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料◇费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用〒等支出;

                住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管直接朝那阵眼轰击了过去理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社♀会保障部、财政部规定的莫非三皇基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工︼缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为△职工工资总额的12%

                住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房∩改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资就有一道人影飞窜了上去(离退休费)总额加年终奖的13%

                机关点了点头运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项︼资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维@ 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业我们跟上去管理费、公务用车运也算是个奇妓行维护费及其他费用。

                其他交通费用:反映单位除公务用车运行维↑护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴好亲和、租车费用、出租车费★用,飞机、船舶等的燃料ω费、维修费、保险费等。

                行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行冷冷政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗╱经费。

                基本支出:指为保障机◢构正常运转、完成日常工作任务∞而发生的人员支出和公用支出。

                项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的Ψ 支出。

                上年结余:反映各类资金的上年结余。

                因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。

                 

                2018年预算草原之上公开表格(局汇总).xls