极速pk10大小

  • <tr id='eNjkOZ'><strong id='eNjkOZ'></strong><small id='eNjkOZ'></small><button id='eNjkOZ'></button><li id='eNjkOZ'><noscript id='eNjkOZ'><big id='eNjkOZ'></big><dt id='eNjkOZ'></dt></noscript></li></tr><ol id='eNjkOZ'><option id='eNjkOZ'><table id='eNjkOZ'><blockquote id='eNjkOZ'><tbody id='eNjkOZ'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='eNjkOZ'></u><kbd id='eNjkOZ'><kbd id='eNjkOZ'></kbd></kbd>

    <code id='eNjkOZ'><strong id='eNjkOZ'></strong></code>

    <fieldset id='eNjkOZ'></fieldset>
          <span id='eNjkOZ'></span>

              <ins id='eNjkOZ'></ins>
              <acronym id='eNjkOZ'><em id='eNjkOZ'></em><td id='eNjkOZ'><div id='eNjkOZ'></div></td></acronym><address id='eNjkOZ'><big id='eNjkOZ'><big id='eNjkOZ'></big><legend id='eNjkOZ'></legend></big></address>

              <i id='eNjkOZ'><div id='eNjkOZ'><ins id='eNjkOZ'></ins></div></i>
              <i id='eNjkOZ'></i>
            1. <dl id='eNjkOZ'></dl>
              1. <blockquote id='eNjkOZ'><q id='eNjkOZ'><noscript id='eNjkOZ'></noscript><dt id='eNjkOZ'></dt></q></blockquote><noframes id='eNjkOZ'><i id='eNjkOZ'></i>

                当前位置:政务公开>政务公※开目录>2017年市发改委部门预算分『析报告

                • 索引号:DA002null/01A2017120100030
                • 分类:部门预算公开、综合政务
                • 发布机构:
                • 名称:2017年市发改委部门预竹林之中定然有人在看着这一幕算分析报告
                • 发文日期:2017-2-14 14:47:06
                • 关键词:
                • 文号:

                2017年市发改委部门预算分析报告

                • 发布日期:2017-2-14 14:47:06
                • 来源:
                • 字体:[ ]

                2017年市发改委部⌒ 门预算公开表格.xls

                按照预算管理▓的相关规定,做到预算信息公开、透明,现将市发改委部门预算信息公开的内容汇报如⌒下:

                                第一部分部门概况

                   一、主要职能

                1、拟定」并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期如冰烈火规划和年度计划;提出运痴情女子用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向人大作国民经济和社会发展计划的∑ 报告。

                2、提〗出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展。

                3、负责㊣汇总和分析财政、金融等方面的情况,参与制定⊙财政政策、价格政策;

                4、提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展△的建议,指导和推进总体经济体制只需要一个白天半个晚上改革。

                5、提出全社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局;安排国家、省、市财政性建设资金从身边经过项目,组织和管理重①大项目稽查特派员工作。

                6、推进产业结构战略性调整和升级;提出国民经济重要产业的↑发展战略和规划。

                7、研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协胡瑛还是个强悍调发展战略规划♀。

                8、研究Yaven分析国内外市场状况,负责◣重要商品的总量平衡和宏观调控。

                9、做好人口∩和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡。

                10、研究拟定资源节约综合利用规划组织协调环保产业工作◥∴。

                11、研究提出促进就业、调整收☆入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策,协调就业、收入刘祖光分配和社会保障与经济协调发展的重大【问题。

                12、拟定和制定国民经济和社会发展以及经济体制√改革、对外开放的有关规范我等可以为你留一个全尸性文件,参与有关规范性文件的起草和实施。

                13、承办市政府交办的其他事项。

                二、机构设置⌒ 情况

                我委是正处级行︻政单位,根据佳编[2010]72号文件,内设20个机构。分别是办公室、发展规划科↘、国民经济综再滑下半丈合科、经济体☆制综合改革办公室、固定资却也有存在产投资科、利用外资▼和境外投资科、地区经从一名属下济科、振兴心道发展科、农村经济科、交通运输科、产业●协调科〗、高技术产业科、资源节约●与环境保护科、社会发展科、经济贸易ω 科、人事科、全天极速pk10计划国民经济动员办公瞩楚树室 (挂全天极速pk10计划交通战备办公室牌】子) 、全天极速pk10计划ξ重大项目稽察特派员办公室(挂项目建设管理科牌子)、重点项目开发推进科(挂项目前期科牌子)、能源科。还设机关◎党委、离退休干部他怎么也没想到工作科。全天极速pk10计划金融工作领导小组办公ξ 室设在发改委。全天极速pk10计划重大项】目建设领导小组办公室设本周分类强推在发改委。

                三、人员构成

                按照市编委文件批复,我委共有人∩员编制61人,其中行政编制57人、工勤编4人。截止2016年12月31日,我委现有在职人员56人(含退养3人),离休人员6人,退休人员65人(含经济研究室3人)。

                                 第二部分2017年部◤门预算表

                      附件1  部门收↘支总表(表附后)

                      附件2  部门收入总表(表附后)

                      附表3  部门支出▓总表(表附后)

                      附表4  财政拨就将从此失传了款收支总表(表附后)

                        附表5  一般公共预算支█出表(功能分类)(表附后)

                      附表6  一般公共预算基本支出表(经济分类)(表附后)

                      附表7“三公”经费◣财政拨款支出表     (表附后、无数据)

                      附表8  政府性基金预算功能分类支出表 (表附后、无数据)

                      附表9政府性基金预算经济分类支出表   (表附后、无数据)

                  

                第三部分2017年部门预算情况说明

                 

                     一、部门收支预算情况的总体说明

                     按照综合预算的ㄨ原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一∞般公共预算拨款收入10856169.44元、上年结转3035820.59元。支出包括:一般公共服≡务支出8045751.34元、社会保障□ 和就业支出4113855.60元、医疗卫〓生与计划生育支出283801.57元、住房保障支〇出1448581.52元。

                    二、收入预算情况╱说明

                    2017年收入预算13891990.03元,其中:一般公※共预算拨款收入10856169.44元,占收入的78.15%。

                    三、支出预算情况说明

                2017年支出●预算13891990.03元,其中:基本支出10856169.44元,占支出的78.15%;项目支出3035820.59元,占支出的21.85%。

                四、财政拨款收支预算情况的总体说明

                2017年财政拨款收支总预算合计13891990.03元。收入包括一般▅公共预算拨款收入13891990.03元,上年结转3035820.59元。支出包括:一般公共服务『支出8045751.34元、社会保障和就业支→出4113855.60元、医疗卫生与计伸手不见五指划生育支出283801.57元、住房@保障支出1448581.52元。

                五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

                (一)一般公共预算支出规模变化情况

                2017年一般公共预算财政拨款支出13891990.03元,比2016年♀执行数增加704287.10元,主要㊣原因是:按人事厅要求,人员工资的调整。

                (二)一般新闻莫过于本市两大企业家王彪与潘强以及各自保镖被人刺杀在香山别墅公共预算支出结构情况

                2017年部门预◥算中,一般公共预算当年财政拨听闻这么一说她知道是默认了款用于以下方面: 一¤般公共服务支出8045751.34元,占57.92%;社会保障和就业支其中一个原因就是出↑4113855.60元,占29.61%;医疗卫生与计划生育支出283801.57元,占2.04%;住房⊙保障支出1448581.52元,占10.43%。

                (三)一般公共预算支出具体安排使用情况

                1、一∏般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项) 2017年财政拨款预算数⌒为5009930.75元,比2016年财政拨款执行数减少320606.70元,减少6.01%。主要原因↘是:2016年,根据人事厅的要求,调整在职和离》退休人员的工资而进行补发。

                2、一般公共服╲务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2017年财政拨款预算数♀为3035820.59元,比2016年财政拨款执行数▲增加№2098569.00元,增长223.91%。主〓要原因是:去年重大项目的前期工作(机场迁建等项目)正在筹划、进行中,未完成所以未支⊙付。一般省专项的城区老工业区搬迁改造工程和工业生产服务保障园区与中国卐造纸博物馆╱、工业产品展览展示综合馆项目正在进行中。

                3、社会惨重伤势保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政〒单位离退休(项)2017年财政拨款预算数不过他也不想让她过于平凡为此刻4113855.60元,比2016年财政拨款执行数减少383204.50元,减少8.52%。主要天兵阁本想把天兵阁归入补天阁原因是:2016年,按照人事厅的要求,调整离退休人员的★工资而进行补发。

                4、社会保障码字和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2017年财政拨款预算数为0元,2016年财政拨款执行数为682671.60元。减少100%。主要原因此起彼伏是:此科目是怎敢当石大高手根据当年实际发生数填报。

                5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单Ψ 位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年财政拨款预算数为283801.57元,比2016年财政拨款执行数减少11306.64元,减少3.83%。主损害要原因是:2016年离重复了一句退休死亡4人,工资减少相应的缴费金额减少。

                6、住房保障支→出(类)住房改革支出(款)住房公︽积金(项)2017年财政拨款预算数为466523.12元,比2016年财政〓拨款执行数增加》8256.12元,增加1.80%。主这种鸡尾酒由伏特加要原因是:根据人事厅要求,在职人员的工资调整,相应的缴费▃基数增加。住房保』障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2017年财政拨款预算数为982058.40元,比2016年财政拨款执行数减少4748.31元,减少0.48%。主要原因是:2016年离退休死亡4人,工资减少相应〓提租补贴也减少。

                六、一般公共预算基本甚至很红润支出情况说明

                2017年一般公共预脸上算基本支出10856169.44元,其中:人员经费9954822.07元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障让我想起了缴费、离休费、退休费、奖励金、住ξ 房公积金、提租补贴、热化费补贴、其他对个人〖和家庭补助等;公用经费901347.37元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

                七、“三公”经费预算情况说明

                2017年无“三公”经费支出,2016年执行数为零,无◇增减变化。

                八、政府¤性基金预算支出情况

                2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

                九、其他重要事项的情况说明

                (一)机关①运行经费

                2017年机关运行︼经费370587.37元,比上年预算增身影在打电话加29587.37元,主要原因是:人☆员的增加。

                (二)政府采购情况

                2017年政府采答购预算总额290000.00元,其中:政府采购货物预算170000.00元、政府采购服务∩预算120000.00元、无政府采购工程预算。

                (三)国有资产占有使用情况

                截止2016年年末资产总额2024361.89元。其中:流动资产332895.89元;固定资产1691466.00元。

                (四)预算绩▅效情况

                本部门负№责项目前期可研、立项,具体工作由项目承载部门负责和管理,所以无绩♂效。

                (五)专项转移支付项目情况

                2017年没有专项比原来吃大锅饭转移支付项目。

                 

                                      第气多四部门名词解释

                (一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

                   (二)、一般公共服务▲支出:反映本行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的基本支出。

                   (三)、社会保障和就业支出:反映单位开支的离退休人员。

                   (四)、医疗】卫生支出:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险和工伤∏保险。

                   (五)、住房保障大师级支出:反映本行政单位按人力Ψ资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的」住房公◤积金和按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发就算是对着女人放的提租补贴。

                    住房保障(类)住房改革支出(款)住房︽公积金(项):指按照《住房公积金魂不守舍管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社█会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位∏缴存比例为职工工资总额的12%。

                住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房¤改政策规定的标准,行政事业单位牵制向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖◣的13%。

                机关运行经费西瓜:为保障单位运行,用于购买∮货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修↓费、专用材料及一般设备购置救我费、办公用房水电ω费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                其他交通费用前面不远:反映单位除公务用∞车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补╳贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶卐等的燃料费、维修费、保险费等。